(集團財務部記者站)在各事業部的全力協同與緊密配合下,集團財務部于2025年6月24日至6月25日在西溪八方城11幢15層大會議室組織開展2025年上半年賬務專項檢查工作。本次檢查以“查問題、促規范、防風險”為工工作目標。為保障檢查工作的專業性與客觀性,財務部組建了專門檢查小組,成員均為各事業部的財務負責人。檢查全程采用交叉互查機制,各小組成員依據《集團財務管理制度》《會計基礎工作規范》等標準,對賬務處理規范性、憑證附件完整性、預算執行準確性等核心指標展開細致核查。檢查過程中,小組成員不僅通過調閱憑證賬簿、核對系統數據等方式開展實地審查,還圍繞財務核算難點、業財融合痛點展開深度研討。
本次賬務檢查涉及諸多方面,從記賬憑證的外觀樣式、具體內容到發票入賬,再到印章的日常管理情況,以及研發費用的投入狀況、往來賬、固定資產模塊等方面,均進行了全面且細致的檢查。檢查期間,各事業部的財務負責人通過標準化PPT的匯報,從本事業部的組織架構、銷售模式、報銷流程制度、研發項目以及高新收入情況等緯度進行專題講解,為精準核查提供詳實業務背景支撐。
隨著賬務檢查工作的逐步推進,能夠明顯看出,各事業部的財務人員在履行工作職責方面都表現得較為認真,在日常工作中也能夠嚴格把控審核環節,財務工作相較于以往有了顯著的提升:憑證裝訂較美觀,發票超期報銷的現象減少,憑證附件完整度高達98%,研發費用臺賬規范性達標率提升至95%,不過,也仍然存在著一些有待改進的不足之處。
集團財務總監陳美霞對2025年上半年財務工作順利推進,表示肯定,并且針對財務管理工作提出了三點明確要求:
其一,強化風險防控意識:財務人員需在做好日常核算基礎上,建立風險預警機制,重點關注稅務、資金等領域潛在風險。
其二,提升內控管理效能:通過優化審批流程、強化資金動態監控,將資金使用效率提升15% 以上。
其三,加強應收賬款管理:建立分級分類管控機制,確保賬齡 6 個月以上應收賬款清理率達100%。
最后,集團財務部的管理層殷切期望各事業部的財務人員能夠齊心協力,將財務工作做好做實,推動財務工作朝著高質量的方向發展,同時要加強與各部門之間的溝通協調工作,強化財務風險的防范舉措,保持積極進取的精神狀態,勇于開拓創新,以便能夠更好地為八方電信的經營與發展提供優質、高效的服務。